校新闻网讯(内控与审计处供稿)4月15日,我校党委审计委员会第六次会议在行政楼226会议室召开。会议传达学习2026年全国审计工作会议精神;听取了学校2025年内部审计工作报告、2025年内部审计发现问题及整改情况报告;审议并通过了2026年内部审计工作计划,对学校内部审计工作提出了新的要求。党委审计委员会主任黄宝印、赵忠秀,副主任李岩出席会议。会议由内控与审计处处长赵鸿韬主持。


审计委员会主任、党委书记黄宝印讲话

审计委员会主任、校长赵忠秀讲话

审计委员会副主任、纪委书记李岩传达全国审计工作会议精神
会上,赵忠秀对学校2025年审计工作表示肯定。他指出,在校党委的领导下,2025年学校审计工作立足经济监督定位,强化政策执行和财政资金监督,在促进学校党风廉政建设、保障学校经济活动健康运行等方面发挥了积极作用。他强调,做好学校内部审计工作,一是要提高政治站位,围绕学校2026年工作总体要求开展审计,重点关注财政资金开源节流、贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求等情况;二是要聚焦关键领域,牢牢把握高质量发展这个首要任务,加强对高校重点业务及高风险领域的监督,确保资金资源切实用于人才培养、学科建设等核心领域;三是要加强权力运行监督,重点监督“一把手”等“关键少数”,促进领导干部履职尽责、规范用权、秉公用权、廉洁用权。他强调,审计工作要坚持党的全面领导,坚持依法审计、客观公正,坚持改革创新,筑牢“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系,为贸大建设特色鲜明世界一流大学保驾护航。
黄宝印在总结讲话中指出,过去一年里学校审计工作助力学校节约资金、完善治理,为学校规范管理、廉洁运行、安全发展提供了有力支撑。2026年是学校的“治理效能提升年”,这一主题与审计监督目标高度契合,审计工作要做好抓治理、抓制度、抓流程、抓执行、抓效能。他强调,学校内部审计工作要聚焦重点关键,把是否坚持正确政绩观、是否依规依法履职、是否推动事业高质量发展、是否维护师生切身利益作为审计评价重要标尺,促进领导干部依法履职、秉公用权;要坚持标本兼治,确保审计成果运用的权威高效;要通过审计整改加快完善治理体制、补齐制度短板、加强制度培训,用制度管权、管人、管事,形成“整改一个、规范一片、治理一面”的长效机制。他强调,今后的审计工作需要不断加强对中央以及上级政策的领悟力和贯彻执行能力,切实把思想和行动统一到党中央部署和学校党委要求上来,推动贸大内部审计工作再上新台阶。
与会成员单位的负责同志就学校内部审计重点问题和环节展开研讨,并就落实推动审计发展问题整改相关举措进行了讨论。
党委审计委员会成员单位党委办公室/校长办公室、党委组织部、纪委办/监察处、党委巡察工作办公室、人力资源处、财务处、资产管理处、基本建设处、后勤处、工会等单位负责人参会。(撰稿:曾柯霖 审稿:赵鸿韬)